[infNFe]

versao=4.00


[Identificacao]

; Código da NFe (cNF) deve ser gerado código Aleatório de 8 dígitos (Não deve ser o Número da NFe)

cNF=

natOp=Venda de Mercadoria

indPag=0

mod=55

serie=10

nNF=000001401

dhEmi=14/09/2018 10:00:50

dhSaiEnt=

tpNF=1

idDest=1

tpAmb=2

tpImp=1

tpEmis=1

finNFe=0

indFinal=0

indPres=9

procEmi=0

cMunFG=

indIntermed=

verProc=ACBrNFe

dhCont=0

xJust=


; O Grupo "NFeRef" deve ser preenchido apenas se existir documentos Referenciados na NFe (Tipos aceitos: NFE, CTE, ECF, NFP, NF)


[NFRef001]

Tipo=

refNFe=

cUF=

AAMM=

CNPJ=

mod=

Serie=

nNF=

CNPJCPF=

IE=

refCTe=

ModECF=

nECF=

nCOO=


[Emitente]

CRT=1

CNPJCPF=99999999999999

xNome=PROJETO ACBR

xFant=PROJETO ACBR

IE=999999999999

IEST=

IM=

CNAE=

xLgr=Rua Cel Aureliano Camargo 

nro=973

xCpl=

xBairro=Centro

cMun=3554003

xMun=Tatui

cUF=35

UF=SP

CEP=18270000

cPais=1058

xPais=BRASIL

Fone=(11)9999-9999


; O Grupo "Avulsa" deve ser preenchido apenas para emissão de Nota Avulsa


[Avulsa]

CNPJ=

xOrgao=

matr=

xAgente=

fone=

UF=

nDAR=

dEmi=

vDAR=

repEmi=

dPag=


[Destinatario]

idEstrangeiro=

CNPJCPF=99999999999999

xNome=PROJETO ACBR

indIEDest=3

IE=999999999999

ISUF=

Email=acbr@projetoacbr.com.br

xLgr=Rua das Flores 

nro=973

xCpl=

xBairro=Centro

cMun=3550308

xMun=Sao Paulo

UF=SP

CEP=04615000

cPais=1058

xPais=BRASIL

Fone=(11)9999-9999


; O Grupo "Retirada" deve ser preenchido se existir os dados do responsável pela Retirada da Mercadoria


[Retirada]

CNPJCPF=

xNome=

xLgr=

nro=

xCpl=

xBairro=

cMun=

xMun=

UF=

CEP=

PaisCod=

Pais=

Fone=

Email=

IE=


; O Grupo "Entrega" deve ser preenchido se existir os dados do responsável pela Entrega da Mercadoria


[Entrega]

CNPJCPF=

xNome=

xLgr=

nro=

xCpl=

xBairro=

cMun=

xMun=

UF=

CEP=

PaisCod=

Pais=

Fone=

Email=

IE=


; O Grupo "autXML" deve ser preenchido se existir alguém autorizado a Consultar a NFe (Ex: CNPJ do Contador)

; índice: 01-10

[autXML01]

CNPJCPF=


[Produto001]

cProd=0000020

cBenef=12345678

cEAN=SEM GTIN

cEANTrib=SEM GTIN

cBarra=

xProd=KIT INDIVIDUAL VIDRO

NCM=84719012

CEST=

EXTIPI=

CFOP=5403

uCom=UND

qCom=1

vUnCom=100.00

vProd=100.00

cBarraTrib=

uTrib=UND

qTrib=

vUnTrib=

vFrete=0.00

vSeg=0.00

vDesc=0.00

vOutro=0.00

indTot=1

xPed=

nItemPed=

nFCI=

nRECOPI=

pDevol=

vIPIDevol=

vTotTrib=

infAdProd=

indEscala=

CNPJFab=



; O Grupo "NVE" deve ser preenchido se existir código do mesmo para o produto


[NVE001001]

NVE=


; O Grupo "DI" deve ser preenchido se o produto for de Importação


[DI001001]

nDi=

dDi=

xLocDesemb=

UFDesemb=

dDesemb=

tpViaTransp=

vAFRMM=

tpIntermedio=

CNPJ=

UFTerceiro=

cExportador=


; O Grupo "LADI" deve ser preenchido se existir o grupo DI para o produto


[LADI001001001]

nAdicao=

nSeqAdi=

cFabricante=

vDescDI=

nDraw=


; O Grupo "detExport" deve ser preenchido se o produto for de Exportação


[detExport001001]

nDraw=

nRE=

chNFe=

qExport=


; O Grupo "Rastro" deve ser preenchido apenas para produto rastreado conforme especificações técnicas


[rastro001001]

nLote=

qLote=

dFab=

dVal=

cAgreg=


; O Grupo "Medicamento" deve ser preenchido apenas para NFe de Medicamentos conforme especificações técnicas


[Medicamento001001]

cProdANVISA=

vPMC=

nLote=

qLote=

dFab=

dVal=

vPMC=


; O Grupo "Arma" deve ser preenchido apenas para NFe de Armamentos conforme especificações técnicas


[Arma001001]

nSerie=

tpArma=

nCano=

descr=


; O Grupo "impostoDevol" deve ser preenchido se existir imposto de Devolução para NFe


[impostoDevol001]

pDevol=

vIPIDevol=


; O Grupo "Veiculo" deve ser preenchido apenas se houver necessidade da informação na NF-e conforme especificações técnicas


[Veiculo001]

chassi=

tpOP=

cCor=

xCor=

pot=

Cilin=

pesoL=

pesoB=

nSerie=

tpComb=

nMotor=

CMT=

dist=

anoMod=

anoFab=

tpPint=

tpVeic=

espVeic=

VIN=

condVeic=

cMod=

cCorDENATRAN=

lota=

tpRest=


; O Grupo "Combustivel", "CIDE", "ICMSComb",  deve ser preenchido apenas para NFe de Combustíveis conforme especificações técnicas


[Combustivel001]

cProdANP=

pMixGN=

CODIF=

qTemp=

UFCons=

descANP=

pGLP=

pGNn=

pGNi=

vPart=


; Grupo origComb adicionado para atender a NT2023/001

[origComb00101]

indImport=

cUFOrig=

pOrig=


[CIDE001]

qBCprod=

vAliqProd=

vCIDE=


[ICMSComb001]

vBCICMS=

vICMS=

vBCICMSST=

vICMSST=


; O Grupo "ICMSInter", deve ser preenchido se exigido conforme especificações técnicas


[ICMSInter001]

vBCICMSSTDest=

vICMSSTDest=


; O Grupo "ICMSCons",  deve ser preenchido se exigido conforme especificações técnicas


[ICMSCons001]

vBCICMSSTCons=

vICMSSTCons=

UFCons=


; Pode ter até 4 ocorrências

[gCred0011]

cCredPresumido=

pCredPresumido=

vCredPresumido=


[ICMS001]

CSOSN=102                        ;; Informe este campo apenas para SimplesNacional (CRT=1)

orig=0

CST=                                ;; Informe este campo apenas para Regime Normal (CRT=3)

modBC=

pRedBC=

vBC=

pICMS=

vICMS=

modBCST=

pMVAST=

pRedBCST=

vBCST=

pICMSST=

vICMSST=

UFST=

pBCOp=

vBCSTRet=

vICMSSTRet=

motDesICMS=

pCredSN=

vCredICMSSN=

vBCSTDest=

vICMSSTDest=

vICMSDeson=

vICMSOp=

pDif=

vICMSDif=

pST=

vBCFCP=

pFCP=

vFCP=  

vBCFCPST=

pFCPST=  

vFCPST=

vBCFCPSTRet=

pFCPSTRet=  

vFCPSTRet=

pRedBCEfet=

vBCEfet=

pICMSEfet=

vICMSEfet= 

vICMSSubstituto=

vICMSSTDeson=

motDesICMSST=

pFCPDif=

vFCPDif=

vFCPEfet=


; Os campos abaixo foram adicionados para atender a NT2023/001

qBCMono=

adRemICMS=

vICMSMono=

qBCMonoReten=

adRemICMSReten=

vICMSMonoReten=

pRedAdRem=

motRedAdRem=

qBCMonoRet=

vICMSMonoOP=

vICMSMonoDif=

adRemICMSRet=

vICMSMonoRet=


; O Grupo "ICMSUFDEST",  deve ser preenchido para ICMS Interestadual conforme especificações técnicas


[ICMSUFDEST001]

vBCUFDest=     

vBCFCPUFDest=  

pFCPUFDest=    

pICMSUFDest=   

pICMSInter=    

pICMSInterPart=

vFCPUFDest=    

vICMSUFDest=   

vICMSUFRemet=  


[IPI001]

CST=99

clEnq=

CNPJProd=

cSelo=

qSelo=

cEnq=999

vBC=

qUnid=

vUnid=

pIPI=

vIPI=


[II001]

vBC=

vDespAdu=

vII=

vIOF=


[PIS001]

CST=99

vBC=

pPIS=

qBCProd=

vAliqProd=

vPIS=


[PISST001]

vBC=

pPis=

qBCProd=

vAliqProd=

vPIS=

indSomaPISST=


[COFINS001]

CST=99

vBC=

pCOFINS=

qBCProd=

vAliqProd=

vCOFINS=


[COFINSST001]

vBC=

pCOFINS=

qBCProd=

vAliqProd=

vCOFINS=

indSomaCOFINSST=


[ISSQN001]

vBC=

vAliq=

vISSQN=

cMunFG=

cListServ=

cSitTrib=

vDeducao=

vOutro=

vDescIncond=

vDescCond=

vISSRet=

indISS=

cServico=

cMun=

cPais=

nProcesso=

indIncentivo=


[obsContItem001]

xCampo=

xTexto=


[obsFiscoItem001]

xCampo=

xTexto=


[Total]

vBC=

vICMS=

vICMSDeson=

vFCPUFDest=

vICMSUFDest=

vICMSUFRemet=

vBCST=

vST=

vProd=100.00

vFrete=

vSeg=

vDesc=

vII=

vIPI=

vPIS=

vCOFINS=

vOutro=

vNF=100.00

vTotTrib=

vFCP=

vFCPST=

vFCPSTRet=

vIPIDevol=


; os campos abaixo foram adicionados para atender a NT2023/001

qBCMono=

vICMSMono=

qBCMonoReten=

vICMSMonoReten=

qBCMonoRet=

vICMSMonoRet=


[ISSQNtot]

vServ=

vBC=

vISS=

vPIS=

vCOFINS=

dCompet=

vDeducao=

vOutro=

vDescIncond=

vDescCond=

vISSRet=

cRegTrib=


[retTrib]

vRetPIS=

vRetCOFINS=

vRetCSLL=

vBCIRRF=

vIRRF=

vBCRetPrev=

vRetPrev=


[Transportador]

modFrete=1

CNPJCPF=99999999999999

xNome=Transportadora MM

IE=999999999999

xEnder=Rua Cel Aureliano Camargo

xMun=Tatui

UF=SP

vServ=0

vBCRet=0

pICMSRet=0

vICMSRet=0

CFOP=5356

cMunFG=3554003

Placa=ABC1212

UFPlaca=SP

RNTC=22222222

vagao=

balsa=


[Reboque001]

placa=

UF=

RNTC=


[Volume001]

qVol=1

esp=CX

Marca=

nVol=1

pesoL=31.000

pesoB=31.000


[Lacre001001]

nLacre=


; O Grupo "Fatura", "Duplicata"  deve ser preenchido conforme o Tipo de Pagamento especificado no grupo "Pag"


[Fatura]

nFat=1200

vOrig=80.00

vDesc=0.00

vLiq=80.00


[Duplicata001]

nDup=001

dVenc=19/10/2018

vDup=80.00


[pag001]

tPag=01

vPag=20

indPag=0

xPag=Descricao Pagamento


[pag002]

tPag=15

vPag=80

indPag=1

tpIntegra=

CNPJ=

tBand=

cAut=


vTroco=0


[infIntermed]

CNPJ=

idCadIntTran=


[DadosAdicionais]

infAdFisco=

infCpl=


[InfAdic001]

xCampo=

xTexto=


[ObsFisco001]

xCampo=

xTexto=


[procRef001]

nProc=

indProc=


; O Grupo "Exporta" deve ser utilizado apenas para NFe de Exportação


[Exporta]

UFSaidaPais=

xLocExporta=

xLocDespacho=


[Compra]

xNEmp=

xPed=

xCont=


; O Grupo "cana" deve ser utilizado especificamente para comercialização de Cana de Açúcar, conforme especificações técnicas


[cana]

safra=

ref=

qTotMes=

qTotAnt=

qTotGer=

vFor=

vTotDed=

vLiqFor=


; O Grupo "forDia" deve ser utilizado apenas quando existir o grupo "cana"


[forDia001]

dia=

qtde=


; O Grupo "deduc" deve ser utilizado se houver valor de dedução na NFe


[deduc001]

xDed=

vDed=


; O grupo "infRespTec" é opcional mas poderá ser exigido por uma UF ou outra, devemos ficar atentos a legislação de cada UF.

; Nas configurações do ACBrMonitor aba: DFe/Resp.Técnico temos os campos ID e Código CSRT, o preenchimento deles só

; será possível mediante cadastro do desenvolvedor junto a SEFAZ.

; Esse cadastro só será necessário nas UF que vierem a exigir o grupo "infRespTec".


[infRespTec]

CNPJ=

xContato=

email=

fone=

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